Assembleia Geral: Revisão do Orçamento 2018; Programa de Ação e Orçamento para 2019

Sócios da A2000 em Assembleia Geral

No dia 15 de novembro realizou-se, na sede da A2000, a reunião de Assembleia Geral onde se apresentou aos sócios a Revisão do Orçamento do ano 2018 e o Programa de Ação e Orçamento para o ano 2019, os quais foram aprovados por unanimidade.

O Programa de Ação e Orçamento para o ano de 2019 foi elaborado considerando as diretrizes do Plano Estratégico para 2016-2019 e as orientações do sistema de gestão da qualidade que assenta em três certificações: DGERT, EQUASS e ISO9001: 2015. A execução dos objetivos propostos neste Programa de Ação conduz à concretização das metas do Plano Estratégico que traduz a missão da A2000 onde são priorizadas as pessoas com deficiência ou incapacidade. Apresenta-se aqui um resumo do Programa de Ação e Orçamento para 2019, o qual atendendo aos eixos do Plano Estratégico, apresenta as seguintes propostas:

SERVIÇOS FORMATIVOS e CLIENTES

  • Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade financiada pelo POISE (Tipologia de Operação 3.01) – Dois Projetos Formativos, um transitado do ano de 2018 (o qual envolverá 118 formandos e 14786 horas de formação a ministrar) e outro a iniciar em 2019 (o qual envolverá 140 formandos e 10674 horas de formação a ministrar). Esta Formação Inicial decorrerá em 8 locais: Santa Marta de Penaguião, Baião, Resende, Chaves, Tabuaço, Armamar, Vila Real e Mirandela (novo concelho previsto).
  • Formação não Financiada – Formação Pedagógica Inicial, na modalidade de b-learning, que se prevê envolva 2 ações – 180 horas de formação a ministrar – para 20 formandos.

SERVIÇOS NÃO FORMATIVOS e CLIENTES

  • Espaços de Convívio que abrangerão 70 idosos autónomos residentes em 5 freguesias do concelho de Sta. Marta de Penaguião.
  • IPI – Intervenção Precoce na Infância que envolve a participação da A2000 na ELI (Equipa Local de Intervenção) com 4 técnicos e que abrange Santa Marta de Penaguião, Peso da Régua, Mesão Frio e Mondim de Basto, prevendo-se que envolva 40 crianças.
  • CRIP – Centro de Recursos para a Inclusão Profissional que abrange a área geográfica do Serviço de Emprego de Vila Real (Santa Marta de Penaguião, Peso da Régua, Mesão Frio, Mondim de Bastos, Vila Real, Sabrosa, Alijó, Murça, Carrazeda de Ansiães, Chaves e Vila Pouca de Aguiar) e envolve 3 medidas: Informação, avaliação, e orientação para a Qualificação Emprego (IAOQE); Apoio à Colocação (AC); Acompanhamento Pós-Colocação (APC). Prevê-se que a medida de IAOQE abranja 140 clientes; a de AC 66 clientes e a de APC abranja 27 clientes.
  • CAARPD – Centro de Atendimento, Acompanhamento e Reabilitação Social para Pessoas com Deficiência ou Incapacidade, residentes em Santa Marta de Penaguião, Mesão Frio, Peso da Régua e Mondim de Basto, num total de 50 clientes.
  • Projetos cofinanciados pelo INR – prevê-se a aprovação pelo Instituto Nacional para a Reabilitação de 3 projetos da A2000 (que envolverão 50 pessoas) e a aprovação de mais projetos submetidos em  parceria com outras entidades.
  • CAVI – Centro de Apoio à Vida Independente: Prevê-se a aprovação da candidatura ao MAVI (Modelo de Apoio à Vida Independente) para apoio de 15 pessoas com deficiência ou incapacidade do Distrito de Vila Real.

EIXO: ORGANIZAÇÃO e GESTÃO

Este eixo estratégico abrange os capítulos do Programa de Ação e Orçamento que se referem aos colaboradores, voluntários, parceiros, fornecedores e financiadores – de todos os serviços. Neles são estabelecidas as metas a alcançar ao nível da participação, satisfação e desempenho dos stakeholders.

Em termos de colaboradores com vínculo, transitam 40 para 2019, bem como mais 5 estagiários e 2 CEI+. Todavia prevê-se a contratação de mais 8 formadores (internos e externos) e recorrer às medidas de emprego, para efetuar novos estágios e CEI’s.

A A2000 não tem uma tradição de voluntariado, contudo há sempre alguns voluntários que colaboram esporadicamente.

Ao nível dos parceiros, já estão estabelecidas 67 parcerias, mas prevêem-se mais 144, com predominância das parcerias ao nível da cooperação.

Os fornecedores para os serviços correntes de 2019, submetem-se aos procedimentos da contratação pública – no caso de alguns serviços há fornecedores já contratualizados. Relativamente aos financiadores prevê-se que se mantenham os mesmos: Estado Português (IEFP e Segurança Social), FSE, autarquias (Câmara Municipal e Freguesias).

Os “Recursos Físicos” a envolver, se todas as candidaturas forem aprovadas, serão expandidos com a colaboração dos parceiros. Manter-se-ão as instalações existentes em 7 locais que funcionaram em 2018 e alargar-se-á a 1 novo local. Este eixo estratégico abrange ainda os temas relativos à “Monitorização do Sistema de Gestão da Qualidade” – pois é a garantia da melhoria contínua dos serviços.

EIXO: DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

Na promoção de todos os serviços é importante que haja uma preocupação com a “Inovação” que está vertida no Programa da Ação, pelo que continuará, em 2019, o investimento na capacitação dos colaboradores para a melhoria das suas competências por forma a que sejam os “motores” de mudanças ao nível de: Serviços; Marketing e Divulgação; Cultura e Gestão.

O ORÇAMENTO para 2019 cifra-se numa previsão de gastos no valor de €1 935 593,88 assegurados por rendimentos no valor de €1 967 593,88, cujas fontes de financiamento são: POISE €1 585 296,98; IEFP €188 684,11; ISS.IP €98 615,79; autarquias locais €17 000 ; Quotizações, donativos e outros rendimentos €25 400 . Desta forma prevê-se um resultado líquido positivo de €32 000.

Para mais detalhes o Programa de Ação e Orçamento encontra-se publicado na íntegra em www.a2000.pt.

Marina Teixeira, Diretora Técnica

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